2022年,审计稽核部在集团公司党委正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的十九届六中全会和二十大精神,以及自治区各项决策部署,紧紧围绕集团公司重点工作安排和年度审计计划,主要开展重大政策贯彻落实审计、主要子企业合规风险审计、管理人员经济责任审计、内控评价以及违规经营审计问责等工作,顺利完成年内审计工作任务。 2023年,审计稽核部在集团公司党委坚强领导下,踔厉奋发,勇毅前行。继续创新工作方法,探索审计思路,推进审计工作提质增效,为集团公司高质量发展“保驾护航”。