为健全集团公司内部审计监督体系,促进内审工作规范化、标准化开展,6月29日,集团公司审计稽核部对《自治区国资委关于深化自治区属国有企业内部审计监督工作的实施意见的通知》(以下简称“实施意见”)开展培训。通过对实施意见的出台背景、总体要求、工作内容进行解读,进一步明确内审工作要点、工作模板和工作流程,促进工作规范化、标准化建设。
会上,审计稽核部负责人对《自治区国资委关于做好2021年违规经营投资责任追究工作的通知》传达学习,并对集团公司及权属企业2021年违规追责工作做了部署安排。
集团公司审计稽核部、各权属企业内审人员10人参加了培训。
(审计稽核部)