3月23日,自治区国资委监督稽查处处长乔永庆一行三人到集团公司调研内部审计及违规经营责任追究工作。集团公司副总经理韩睿及审计稽核部人员参加调研座谈。
会上,审计稽核部对集团公司2020年内部审计工作及违规经营责任追究工作开展情况详细汇报。乔永庆处长对集团公司2020年内部审计及违规经营责任追究工作给予充分肯定,并结合自治区国资委《关于深化自治区属国有企业内部审计监督工作的实施意见》提出建议:一是建立健全党委、董事会领导下的内部审计领导体制和管理机制。二是积极推动内审监督全覆盖,做到应审尽审、凡审必严,促进党和国家方针政策以及国资监管政策落实落地,提升公司治理能力,助推企业做强做优做大。三是适时开展参股企业股权核查,提升国有资本运营效率。
集团公司副总经理韩睿表示,集团公司将严格落实国资委内审监督工作要求,加强内审监督工作管理,为集团公司高质量发展保驾护航。
(审计稽核部)