2018年8月19日上午,集团公司召开审计业务知识培训暨后四个月审计工作推动会。集团公司审计稽核部、权属企业监察审计部相关人员及监察审计工作兼岗人员参加。
会上,集团公司审计稽核部对今年出台的《内部审计稽核管理办法》、《内部审计实施细则》详细解读,并对参会人员提出的问题逐一答疑解惑。通过培训,监察审计人员对内审机构的职能定位、工作职责、工作内容及工作流程有了清晰的认识。各权属企业还汇报了今年后四个月的审计工作计划,针对各权属企业的经营特点,会议对后四个月的审计重点工作提出了要求。
(审计稽核部 王安磊)
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